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全南县财政局2019年部门预算草案编制说明

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第一部分 全南县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县财政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县财政局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县财政局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家财税方针政策,提出财政政策实施和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行县与乡(镇)政府和企业的分配政策,逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度,推行部门预算和国库集中收付制度,编制年度县本级财政预算草案并组织执行,管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入,贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例,组织实施全县财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,管理全县会计工作,贯彻实施会计法令、规章和准则。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个,包含财政局本级和非税局。行政编制26名,全额补助事业编制 34名。其中,领导职数:局长1名,副局长2名,县非税局局长1名,县国库集中支付核算中心主任1名,房改办主任1名,股级职数18名。实际在职人数51人,退休人员18人,遗属补助4人。

第二部分全南县财政局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县财政局预算总额为880.26万元,其中财政拨款收入836.21万元,其他非税收入44.0469万元,比上年增加129.9万元,主要原因是新招录人员、工资调标及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2019年县财政局预算支出总额为880.26万元,其中:

按支出项目类别:基本支出656.26万元(较上年增加89.9万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),包括:工资福利支出481.81万元(较上年增加6.43万元,主要原因是工资调标和养老保险列支单位),商品和服务支出157.42万元(较上年增加80.61万元),对个人和家庭的补助支出11.02万元(较上年减少3.16万元,主要原因是遗属减少,科目调整);其他资本性支出6万;项目支出224万元,全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出861.23万元,社会保障和就业支出11.02万元,资源勘探信息等支出8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出481.81万元,商品和服务支出157.42万元,对个人和家庭的补助11.02万,其他资本性支出6万元;项目支出224万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县财政局财政拨款支出预算总额880.26万元,较上年预算安排的增加129.9万元,主要原因是新招录人员、工资调标及财政负担人员经费增加。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县财政局的公用经费总额157.42万元,较上年预算安排的增加40.61万元,主要原因是人员增加及财政负担公用经费增加。

(六)政府采购情况

2019年政府采购总额50万元,均为政府采购货物预算。

(七)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,全南县财政局占用国有资产总额802.36万元,其中:土地房屋及建筑物497.55万元,其他固定资产304.81万元(包括办公设备25.78万元,办公家具78万元,其他设备201.03万元)。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金107万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县财政局“三公”经费年初安排66万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费66万元,与去年持平。

公务用车运行维护费0万元,与去年持平。

第三部分 财政局2019年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(二)其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

附件1:2019年部门预算公开表

附件2:2019年预算绩效目标申报表