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赣州市公共资源交易中心全南县分中心2022年度决算公开

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公共资源交易中心2022年度决算

   

第一部分公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)承担工程建设项目招标投标交易机构的职责;

(二)承担政府集中采购机构的职责;

(三)承担产权交易机构的职责;

(四)协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库,建立招投投标评委专家随机抽取系统;

(五)协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章,对执行场内工作规则和程序进行监督,协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费;

(六)承担政府赋予的其他职责。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构,分别是交易股和集采股。

本单位2022年年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员3(遗属补助人员);年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附件

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计357.98万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少7.18万元,下降100 %;本年收入合计 357.98万元,较2021年增加153.39万元,增长74.97 %,主要原因是:增加了平台场地租金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入357.98万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计357.98万元,其中本年支出合计357.98万元,较2021年增加146.21万元,增长69%,主要原因是:增加了平台场地租金;年末结转和结余0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:财政拨款收入以支定收,没有事业收入和其他经营收入。

本年支出的具体构成为:基本支出 357.98万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为194.7万元,决算数为357.98万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出行政运行支出年初预算数为194.7万元,决算数为351.23万元,完成年初预算的180.4%,主要原因是:增加了平台场地租金等合理支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为5.4万元,主要原因是:必须项目支出合理开支。

(三)卫生健康支出支出年初预算数为0万元,决算数为1.35万元,主要原因是:必须项目支出合理开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.98万元,其中:

(一)工资福利支出153.83万元,较2021年增加96万元,增长171%,主要原因是:增加了临聘人员开支、补发了以前年度奖励、职工普调晋升工资等。

(二)商品和服务支出177.75万元,较2021年增加82.45万元,增长86%,主要原因是:增加了平台场地租金开支等。

(三)对个人和家庭补助支出2.83万元,较2021年减少0.52万元,下降20%,主要原因是:遗属补助人员减少1人。

(四)资本性支出23.58万元,较2021年减少35.1万元,下降59.83%,主要原因是:厉行节约,节省开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   2.73万元,决算数为2.73万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.73万元,决算数为 2.73万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支,降低接待标准,接待费用无增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待开支,降低接待标准,接待费用无增加。全年国内公务接待40批,累计接待231人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额1.99万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金136.88万元,占项目支出总额的100%   

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》(全部项目)进行公开,详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。


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