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全南县商务局2021年部门预算

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第一部分全南县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分全南县商务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分全南县商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县商务局概况

一、部门主要职责

全南县商务局是主管商务工作的部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市关于国内贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施。

2.宏观管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和商品流通等方面的发展规划。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3.负责利用外资和引进县外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,指导并组织参加在境内外举办的重大招商活动;按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及变更事项;负责重大引资项目的协调工作和全县外商投资企业后期管理服务工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况;为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作;负责区域经济合作的组织协调工作。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作,按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

5.实施商贸服务行业管理,指导全县商品流通和餐饮服务行业的科技进步和技术推广;负责推进流通产业结构调整,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6.促进城乡市场发展,指导大家商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

7.牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业诈骗等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

8.根据上级部门的部署,组织安排全县对外投资、对外承包工程,对外劳务合作业务和统计工作。负责涉及世贸组织规则的有关工作,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作;指导、组织本县相关企业参加境内外进出口交易会。

9.协调、指导国际电子商务在全县外向型企业的应用;组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10.承担县利用外资领导小组办公室的日常工作;承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

全南县商务局共有预算单位1个,包括局本级。编制人数24人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制13人、工勤编制3人;实有人数53人,包括行政人员8人、全部补助事业人员12人、工勤人员3人、离休人员2人、退休人员28人。

第二部分 全南县商务局2021年部门预算表

(详见附表)【商务局】2021年部门预算公开表(元)

第三部分全南县商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县商务局收入预算总额为287.27万元,其中:财政拨款收入287.27万元,较上年预算安排减少9.89万元,下降3.33%,主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支

(二)支出预算情况

2021年全南县商务局支出预算总额为287.27万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出285.07万元,较上年预算安排减少9.89万元,其中:工资福利支出199.91万元,较上年预算安排减少11.05万;商品和服务支出35.98万元,较上年预算安排减少9.3万元;对个人和家庭的补助支出39.18万元,较上年预算安排增加0.46万;其他资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万项目支出2.2万元,与上年预算安排持平

按支出功能科目划分:一般公共服务支出248.26万元,较上年预算安排减少12.3万元;社会保障和就业支出39.01万,较上年预算安排增加2.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出199.91万元,较上年预算安排减少11.05万;商品和服务支出35.98万元,较上年预算安排减少9.3万元;对个人和家庭的补助支出39.18万元,较上年预算安排增加0.46万;其他资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万项目支出2.2万元,与上年预算安排持平

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县商务局财政拨款支出预算287.27万元,较上年预算安排减少9.89万元,下降3.33%,主要原因是进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支

按支出功能科目划分:一般公共服务支出248.26万元,较上年预算安排减少12.3万元;社会保障和就业支出39.01万,较上年预算安排增加2.4万元。

按支出项目类别划分:基本支出285.07万元,较上年预算安排减少9.89万元,其中:工资福利支出199.91万元,较上年预算安排减少11.05万;商品和服务支出35.98万元,较上年预算安排减少9.3万元;对个人和家庭的补助支出39.18万元,较上年预算安排增加0.46万;其他资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万项目支出2.2万元,与上年预算安排持平

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算45.98万元,比2020年预算增加 0.7万元,下降 1.55%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九)重点项目情况说明

2021年本部门无实行重点项目绩效目标管理。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排16.49万元。其中:

因公出国(境)0万元,主要原因是:无此项支出

公务接待费16.49万元,2020年减少2.91万元,进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元主要原因是:无此项支出

公务用车运行维护费0万元主要原因是:无此项支出

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。