关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县应急管理局 > 财经信息 > 财政预决算

全南县应急管理局2021年部门预算公开

访问量:


第一部分 全南县安监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县安监局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县安监局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县安监局概况

一、部门主要职责

依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能,依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。分析和预测全县安全生产形势;拟定全县安全生产工作规划;依法对全县安全生产实行监察监管;指导、协调和监督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作;督促检查各有关部门、各级安全生产监督机构贯彻落实县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署情况。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,县安监局编制人数12人,其中:行政编制4人、工勤编制1人、全部补助事业编制6人。其中,领导职数:局长1人,副局长2名,安全监察执法大队长1人。在职人数11人(主任科员 1名),退休人员2人。

第二部分 全南县安监局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2019年县安监局收入预算总额为129.65万元,其中:财政拨款收入129.65万元,较上年增加6.89万元,主要原因是工资调标、增加新调入人员。

()支出预算情况

2019年县安监局支出预算总额为129.65万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出127.65万元,较上年增加了6.05万元,主要原因是工资调标、增加新调入人员。包括工资福利支出96.19万元、商品和服务支出10.62万元、对个人和家庭的补助0.84万元,其他资本性支出20万元;项目支出2万元。

按支出功能科目划分: 安全监管支出128.81万元,较上年增加6.05万元,主要原因是工资调标、增加新调入人员,社会保障和就业支出0.84万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出96.19万元,商品和服务支出10.62万元,对个人和家庭的补助0.84万元,其他资本性支出20万元,较上年增加17.2万元,主要原因是工资调标、增加新调入人员和公用经费相应增加;项目支出2万元。

()财政拨款支出情况

2019年县安监局财政拨款支出预算129.65万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出0.84万元,安全监管支出128.81万元,较上年增加了8.51万元,主要原因是工资调标、增加新调入人员和公用经费相应增加。

()政府性基金情况

说明部门政府性基金预算拨款安排的支出情况。

()机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算30.62万元。

()政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排20万元。其中,货物采购预算20万元。

()国有资产占用情况说明

截止20181231日,县安监局占用国有资产总额122.19万元,其中:车辆2辆,年末价值29.81万元,其他固定资产92.38万元(包括办公设备36.45万元,办公家具2.81万元,专用设备53.12万元等)。

()绩效目标设置情况说明

2019年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元。

公务接待费5万元,与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算0万元。

第三部分 全南县安监局2019年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



2019年部门预算公开表

2019年预算绩效目标申报表