全南县住房和城乡建设局
2022年部门预算
目 录
第一部分 全南县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律法规,研究拟订全县房地产行业、城市建设村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、人民防空等规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施;负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作;保障全县城镇低收入家庭住房和政策性住房工作,全县住房制度改革工作;拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施,拟订建设项目、工程造价的管理制度,拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见;一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,牵头组织发布工程造价信息;规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作;监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施负责综合管理城市供水、城镇燃气设施建设及运行工作;指导规范全县村镇建设工作,拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全管理,组织实施农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全县重点镇、示范镇建设;推进全县建筑节能,推广绿色建筑和装配式建筑;负责住房和城乡建设以及人民防空行业的安全生产监管工作,督促相关单位落实好行业安全生产责任制;编制人民防空建设规划和年度计划,会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划。
二、机构设置及人员情况
住房和城乡建设局共有预算单位2个(包含全南住房和城乡建设局本级、住房保障安置服务中心)。
编制人数56人,其中:行政编制8人、参照公务员管理事业编编制人数11人、全部补助事业编制35人、工勤编制2人;实有人数104人,实有在职人数70人,退休人员34人。
第二部分 全南县住房和城乡建设局2022年部门预算表
第三部分 全南县住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县住房和城乡建设局预算总额为4449.4万元,较上年预算安排增加3517.2万元,增长377.3%,主要原因是项目纳入年初预算。其中:财政拨款收入820.83万元。
(二)支出预算情况
2022年县住房和城乡建设局预算总额为4449.4万元,较上年预算安排增加3517.2万元,增长377.3%
按支出项目类别划分:基本支出532.8万元,较上年预算安排减少374.4万元,下降41.27%,主要原因是非税收入纳入项目支出(包括工资福利支出404.04万元,较上年预算安排减少127.1万元,下降23.93%、商品和服务支出116.81万元,较上年预算安排减少89.71万元,下降43.44%、对个人和家庭的补助11.95万元,较上年预算安排减少26.13万元,下降68.62%);项目支出3916.6万元,较上年预算安排增加3891.6万元,增长15566.4%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出156.9万元,较上年预算安排减少29.4万元,下降15.78%;卫生健康支出12.1万元,较上年预算安排增加12.1万元,增长100%;城乡社区支出1098.79万元,较上年预算安排增长389.77,增长54.97%;社会保障和就业支出60.42万元,较上年预算安排增加23.54,增长63.83%;资源勘探工业信息等支出18.31万元,较上年预算安排增加18.31万元,增长100%;住房保障支出2496.04万元,较上年预算安排增加2496.04万元,增长100%;抗疫特别国债安排的支出606.83万元,较上年预算安排增加606.83万元,增长100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出404.04万元,较上年预算安排减少127.1万元,下降23.93%、商品和服务支出116.81万元,较上年预算安排减少89.71万元,下降43.44%、对个人和家庭的补助11.95万元,较上年预算安排减少26.13万元,下降68.62%);项目支出3916.6万元,较上年预算安排增加3891.6万元,增长15566.4%。
(三)财政拨款支出情况
2022年全南县住房和城乡建设局财政拨款支出预算820.83万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出60.24万元,较上年预算安排增加48.07万元,增长394.99%;卫生健康支出12.1万元,较上年预算安排增加12.1万元,增长100%;城乡社区支出684.07万元,较上年预算安排增加15.69万元,增长2.35%;住房保障支出64.42万元,较上年预算安排增加64.42万元,增长100%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
无国有资本经营预算安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关部门运行费预算116.81万元。比2021年预算减少15.58万元,下降11.78%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额23.16万元,其中:政府采购货物预算23.16万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)人防专项经费项目
(1)项目概述:2022年度人防法规政策、中学生人防教材征订;5.12与9.18人防宣传费用。
(2)立项依据:赣市人防办字(2021)28号
(3)实施主体:全南县住房和城乡建设局
(4)实施方案:该项目涉及人民防空宣传
(5)实施周期:1年
(6)年度预算安排:人防宣传教育1.5万;法规宣传支出8.5万。
(7)绩效目标和指标
目标:宣传人防知识,让广大师生,人民群众了解人民防空的重要性,加强全社会对人防工作的重视。
数量指标:组织一次学校应急、培训疏散演练活动,人数不低于300人。
质量指标:保证专项资金使用规范,提高使用效率。
时效指标:做好“9.18”警报试鸣演练工作,加强全社会对人防工作的重视。
成本指标:工作经费控制在10万之内。
经济效益指标:行政运行成本节约率下降5%。
社会效益:提高对办事群众的态度。
生态效益指标:完善应急疏散各项功能要素,推进人口疏散集结点和人口疏散基地建设。
可持续影响指标:加大推动人防知识宣传教育进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭,普及应急救援安全知识,开展常态化应急疏散演练;长期保障工作平稳进行。
满意度指标 :服务对象或受益群众满意度98%;一次性告知制度,使办事人员投诉率降低为0。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算安排45.88万元。其中:
因公出国(境)费0万元,主要原因是:无因公出国需求。
公务接待费45.88万元,比上年增加预算14.46万元,主要原因是:人民防空办三公预算支出并入住建局。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是人防车辆运行费预算后加入三公预算。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)2080501行政单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(三)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(四)2120101城乡社区管理事务(行政运行):反映行政单位的基本支出。
(五)2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
(六)2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无。