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南迳镇2014年预算公开数据

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附件1
 2014年南迳镇部门收支预算总表
单位:万元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 610.27 一、一般公共服务 360.75
 1.经费拨款 525.27 二、外交  
 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金 69.00 五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒 12.70
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 31.99
   (6)其他收入安排的资金 16.00 九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
 1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务 87.83
 3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
 4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
 1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
 2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
 3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出  
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费 15.00
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出 102.00
本 年 收 入 合 计 610.27 本 年 支 出 合 计 610.27
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
 1.公共财政预算拨款结转    1.一般公共服务  
 2.政府性基金结转    2.外交  
 3.历年净结余可安排的资金    3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余    4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余    5.教育  
         其他净结余    6.科学技术  
 4.其他结转    7.文化体育与传媒  
     8.社会保障和就业  
     9.社会保险基金支出  
     10.医疗卫生  
     11.节能环保  
     12.城乡社区事务  
     13.农林水事务  
     14.交通运输  
     15.资源勘探电力信息等事务  
     16.商业服务业等事务  
     17.金融监管等事务支出  
     18.地震灾后恢复重建支出  
     19.援助其他地区支出  
     20.国土资源气象等事务  
     21.住房保障支出  
     22.粮油物资储备事务  
     23.预备费  
     24.国债还本付息支出  
     25.其他支出  
     26.转移性支出  
                  610.27 支   出   总   计 610.27

 

 

附件2
 2014 年 南迳镇 部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 384.75 384.75    
20101 人大事务 10.00 10.00    
2010101 行政运行 10.00 10.00    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 260.64 260.64    
2010301 行政运行 199.79 199.79    
2010302 一般行政管理事务 15.85 15.85    
2010305 专项业务活动 5.00 5.00    
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40.00 40.00    
20106 财政事务 30.00 30.00    
2010601 行政运行 25.00 25.00    
2010699 其他财政事务支出 5.00 5.00    
20112 人口与计划生育事务 49.11 49.11    
2011201 行政运行 39.11 39.11    
2011299 其他人口与计划生育事务支出 10.00 10.00    
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.00 35.00    
2013101 行政运行 35.00 35.00    
207 文化体育与传媒 10.70 10.70    
20701 文化 10.70 10.70    
2070102 一般行政管理事务 10.70 10.70    
208 社会保障和就业 28.99 28.99    
20805 行政事业单位离退休 28.99 28.99    
2080501 归口管理的行政单位离退休 28.99 28.99    
213 农林水事务 83.83 83.83    
21301 农业 69.61 69.61    
2130101 行政运行 69.61 69.61    
21302 林业 2.00 2.00    
2130202 行政运行 2.00 2.00    
21303 水利 12.22 12.22    
2130301 行政运行 12.22 12.22    
230 转移性支出 102.00 102.00    
23002 一般转移性支出 102.00 102.00    
2300206 农村税费改革转移支付支出 102.00 102.00    
  总计 610.27 610.27    

 

 

附件3
  2014 年全南县南迳镇“三公”经费预算财政拨款情况统计表
               单位:万元
项目 本年预算数
合计 92
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 51
3.公务用车费 41
其中:(1)公务用车运行维护费 41
      (2)公务用车购置  
    注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。