附件1 | |||
2014年南迳镇部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 610.27 | 一、一般公共服务 | 360.75 |
1.经费拨款 | 525.27 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 69.00 | 五、教育 | |
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | ||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 12.70 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 31.99 | |
(6)其他收入安排的资金 | 16.00 | 九、社会保险基金支出 | |
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | ||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 87.83 | |
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | ||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 十九、援助其他地区支出 | ||
二十、国土资源气象等事务 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | 15.00 | ||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | 102.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 610.27 | 本 年 支 出 合 计 | 610.27 |
五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
其中:公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
其他净结余 | 6.科学技术 | ||
4.其他结转 | 7.文化体育与传媒 | ||
8.社会保障和就业 | |||
9.社会保险基金支出 | |||
10.医疗卫生 | |||
11.节能环保 | |||
12.城乡社区事务 | |||
13.农林水事务 | |||
14.交通运输 | |||
15.资源勘探电力信息等事务 | |||
16.商业服务业等事务 | |||
17.金融监管等事务支出 | |||
18.地震灾后恢复重建支出 | |||
19.援助其他地区支出 | |||
20.国土资源气象等事务 | |||
21.住房保障支出 | |||
22.粮油物资储备事务 | |||
23.预备费 | |||
24.国债还本付息支出 | |||
25.其他支出 | |||
26.转移性支出 | |||
收 入 总 计 | 610.27 | 支 出 总 计 | 610.27 |
附件2 | |||||
2014 年 南迳镇 部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 384.75 | 384.75 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 260.64 | 260.64 | ||
2010301 | 行政运行 | 199.79 | 199.79 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15.85 | 15.85 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 5.00 | 5.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | ||
20106 | 财政事务 | 30.00 | 30.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 49.11 | 49.11 | ||
2011201 | 行政运行 | 39.11 | 39.11 | ||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 35.00 | 35.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 10.70 | 10.70 | ||
20701 | 文化 | 10.70 | 10.70 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 10.70 | 10.70 | ||
208 | 社会保障和就业 | 28.99 | 28.99 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.99 | 28.99 | ||
213 | 农林水事务 | 83.83 | 83.83 | ||
21301 | 农业 | 69.61 | 69.61 | ||
2130101 | 行政运行 | 69.61 | 69.61 | ||
21302 | 林业 | 2.00 | 2.00 | ||
2130202 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||
21303 | 水利 | 12.22 | 12.22 | ||
2130301 | 行政运行 | 12.22 | 12.22 | ||
230 | 转移性支出 | 102.00 | 102.00 | ||
23002 | 一般转移性支出 | 102.00 | 102.00 | ||
2300206 | 农村税费改革转移支付支出 | 102.00 | 102.00 | ||
总计 | 610.27 | 610.27 |
附件3 | |
2014 年全南县南迳镇“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 92 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 51 |
3.公务用车费 | 41 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 41 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |