全南县龙源坝中心小学2020年度决算
目 录
第一部分 全南县龙源坝中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度全南县龙源坝中心小学决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度全南县龙源坝中心小学
决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县龙源坝中心小学概况
一、全南县龙源坝中心小学主要职能
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
(2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。
(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
二、全南县龙源坝中心小学基本情况
1. 部门组织机构及人员
龙源坝小学下设总务处、电教处、少先队大队、德育处、教导处、办公室等处室。有6个年级,每个年级2个班,1所幼儿园,1个雅溪教学点。纳入本套全南县龙源坝中心小学决算汇编范围的单位共 1 个,全南县龙源坝中心小学2020年年末实有人数 55人,其中在职人员 42 人,离休人员0 人,退休人员 45 人;年末其他人员 13 人;年末学生人数 521 人。
第二部分 2020年度全南县龙源坝中心小学决算表
见附件
第三部分 2020年度全南县龙源坝中心小学决算情况说明
一、收入决算情况说明
全南县龙源坝中心小学2020年度收入总计 746.13 万元,其中年初结转和结余 25.54 万元,较2019年增加223.67 万元,增长42.8%;本年收入合计 720.59 万元,较2019年增加 211.39 万元,增长 41%,主要原因是:相对于2019年信息网络及软件购置更新费用增加225.11万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入708.77万元,占 98.36 %;事业收入11.82万元,占 1.64 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
全南县龙源坝中心小学2020年度支出总计 746.13 万元,其中本年支出合计 742 万元,较2019年增加245.08 万元,增长45.89 %,主要原因是:相对于2019年信息网络及软件购置更新费用增加225.11万元;年末结转和结余 4.13 万元,较2019年减少 21.41 万元,下降83.83 %,主要原因是:相对于2019年信息网络及软件购置更新费用增加225.11万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 742 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
全南县龙源坝中心小学2020年度财政拨款本年支出年初预算数为734.31 万元,决算数为730.18 万元,完成年初预算的99%。其中:
(一)教育支出支出年初预算数为690.83万元,决算数为 690.83万元,完成年初预算的100 %,主要原因是以收定支 。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 29.91 万元,决算数为 29.91万元,完成年初预算的100 %,主要原因是以收定支 。
(三)其他支出年初预算数为 9.44 万元,决算数为 9.44万元,完成年初预算的100 %,主要原因是以收定支 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全南县龙源坝中心小学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出720.74 万元,其中:
(一)工资福利支出 402.96 万元,较2019年减少8.43 万元,增长(下降) 2 %,主要原因是人员减少。
(二)商品和服务支出 46.78 万元,较2019年增加5.33 万元,增长 12.86 %,主要原因是上年结转资金本年支出。
(三)对个人和家庭补助支出 35.39 万元,较2019年增减少 0.19 万元,下降 0.5 %,主要原因是人员减少。
(四)资本性支出 235.61 万元,较2019年增加 225.11 万元,增长 2144 %,主要原因是:相对于2019年信息网络及软件购置更新费用增加225.11万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
全南县龙源坝中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.69 万元,决算数为 0.33 万元,完成预算的 9 %,决算数较2019年减少0.08万元,下降19%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要原因是:无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3.69 万元,决算数为 0.33 万元,完成预算的9 %,决算数较2019年减少 0.08 万元,下降 19 %。全年国内公务接待 6 批,累计接待 36 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 36 人次。其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出绩效自评,0个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金734.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对全南县龙源坝小学小学开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出724.87万元,政府性基金预算支出9.44万元。从评价情况来看,学校教师工资已发放到位,日常管理水平有所提高、充分利用师资培训经费,开展了各项教师培训活动,师资水平得到了明显提高、学校师德师风建设取得良好成绩、学校安全工作落实到位,无安全事故发生、学校严格遵守财务制度公开,资产管理落实到位,评价等级为:“优”。
(二)部门决算中整体绩效自评结果。
我校今年在县级部门决算中公开反映整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为97.5分。全年预算数为734.31万元,执行数为734.31万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况:一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因:财政下拨单位部分经费不及时,资金使用较为被动,不利于各项工作的开展,尤其是公用经费资金。下一步改进措施:建议县财政局及时下拨我单位经费,便于日常工作有序进行,更好地安排学校日常开支。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我校今年在部门决算中公开反映《全南县龙源坝小学2020年整体支出绩效评价报告》,详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)学前教育:反映幼儿园阶段学校维护正常运转的基本支出。
(二)小学教育:反映小学教育阶段学校维护正常运转的基本支出。
(三)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出
(四)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。
(五)教育附加安排的支出:反映教育附加安排的资金支出。
(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: