中寨中学单位2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全南县中寨初级中学是乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共 1 个,包括:全南县中寨初级中学,内部机构设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、团支部、电教处。编制人数14人,其中:行政编制0人,全额补助事业在职人数14人。实有人数15人,其中:全额补助事业在职人数15人,临聘人员2人;退休人员7人,遗属人员7人;初中在校学生75人。其中七年级1个班,八年级1个班,九年级1个班。
第二部分 2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年全南县中寨初级中学收入预算总额为248.71万元,比上年预算数减少68.17万元。主要原因为单位人员减少,教育收费资金收入和其他收入减少。其中:财政拨款238.71万元,较上年预算安排增加23.40万元;教育收费资金0万元,较上年预算安排减少3.98万元;其他收入10.00万元,较上年预算安排减少87.60万元。
(二)支出预算情况
2024年全南县中寨初级中学支出预算总额为248.71万元,比上年预算数减少68.17万元。主要原因为单位人员减少,教育收费资金收入和其他收入减少。其中:财政拨款238.71万元,较上年预算安排增加23.40万元;教育收费资金0万元,较上年预算安排减少3.98万元;其他收入10.00万元,较上年预算安排减少87.60万元。
按支出项目类别划分:基本支出238.71万元,较上年预算增加教育支出23.40万元,其中:工资福利支出194.68万元;商品和服务支出30.92万元;对个人和家庭的补助11.01万元、资本性支出2.10万元。项目支出10.00万元,较上年预算安排减少91.58万元,其中:教育支出10.00万元。
按支出功能科目划分:初中教育179.29万元,较上年预算安排减少86.07万元;社会保障和就业支出33.14万元,较上年预算安排增加4.98万元;卫生健康支出9.67万元,较上年预算安排增加1.02万元;住房保障支出16.60万元,较上年预算安排增加1.89万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出194.68万元,较上年预算安排增加18.41万元;商品和服务支出30.92万元,较上年预算安排增加1.43万元;对个人和家庭的补助11.01万元,较上年预算安排增加2.46万元;资本性支出2.1万元,较上年预算安排增加1.1万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年全南县中寨初级中学财政拨款支出预算总额为238.71万元,较上年预算安排增加23.40万元,主要原因为在职人员和退休人员工资福利待遇提高,学生生均经费增加。
按支出功能科目划分:初中教育179.29万元,较上年预算安排减少86.07万元;社会保障和就业支出33.14万元,较上年预算安排增加4.98万元;卫生健康支出9.67万元,较上年预算安排增加1.02万元;住房保障支出16.60万元,较上年预算安排增加1.89万元。
按支出项目类别划分:基本支出238.71万元,较上年预算增加教育支出23.40万元,其中:工资福利支出194.68万元;商品和服务支出30.92万元;对个人和家庭的补助11.01万元、资本性支出2.10万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额0.5万元,其中:货物预算0.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
(九)预算绩效情况说明
2024年全南县中寨初级中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化其他收入资金项目、2024年课后延时服务费项目等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2024年全南县中寨初级中学预算安排项目1个,项目预算金额合计10.00万元,其中:2024年课后延时服务费项目10.0万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市中寨中学"三公"经费财政拨款安排0.5万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项目支出。
公务接待费0.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项目支出。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位无此项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

