关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 城厢镇 > 财经信息 > 财政预决算

全南县城厢镇人民政府2017年部门决算

访问量:

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保障农村集体经济组织应有的自主权;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:城厢镇人民政府机关、民政所、财政所、农医所、计划生育服务所、综合文化站、综治办、劳动保障所。

本部门2017年年末编制人数71人,其中行政编制33人,事业编制38人;年末实有人数57人,其中在职人员54人,离休人员1人,退休人员2人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3,194.21万元,其中上年结转和结余381.49万元,较上年增长117.72%;本年收入合计28,12.72万元,较上年增长92.37%,主要原因是:财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,812.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3,194.21万元,其中本年支出合计1,341.79万元,较上年增长23.59%,主要原因是:财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

年末结转和结余1,852.42万元,较上年增长385.57%,主要原因是:财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1,341.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为917.36万元,决算数为1,341.79万元,完成年初预算的146.27%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为381.49万元,决算数为1,852.42万元,预决算差额1,470.93万元。预决算差异的主要原因是:人员经费支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为696.93万元,决算数为961.35万元,完成年初预算的137.94%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为5.48万元,决算数为5.48万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为131.47万元,决算数为231.47万元,完成年初预算的176.06%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为83.49万元,决算数为143.49万元,完成年初预算的171.87%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出791.13万元,较上年增长21.01%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费增加。商品和服务支出310.83万元,较上年下降35.19%,主要原因是:压缩经费,节省开支。对个人和家庭补助支出239.82万元,较上年增长96.43%,主要原因是:人员经费支出增加。其他资本性支出0万元,较上年下降0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为39.39万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的65.65%,决算数较上年增长3.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为40万元,决算数为27.27万元,完成预算的68.18%,决算数较上年增长6.89%。主要原因是:招商引资接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为12.12万元,完成预算的60.59%,决算数较上年下降2.02%。主要原因是:加强公务车辆运行管理,公务用车修理费减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出310.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加310.83万元;增长0%。主要原因是:财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、人员经费支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

 我单位2017年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位,未开展绩效评价工作。

  第三部分  2017年部门决算表(见附表)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件:全南县城厢镇人民政府2017.XLS