全南县规划建设监察大队2021年部门预算
目 录
第一部分 全南县规划建设监察大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县规划建设监察大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 全南县规划建设监察大队2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 全南县规划建设监察大队概况
一、部门主要职责
全南县规划建设监察大队主要职责是负责管理区域内的规划监察工作,依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法(规)建设行为;加强建设工程的批后管理,并参与批后项目的验线、验基及竣工验收工作。
二、部门基本情况
全南县规划建设监察大队共有预算单位1个,内设4个机构:办公室、一中队、二中队、三中队。
编制人数小计14人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数14人。实有人数小计14人,其中:在职人数小计14人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数14人。退休人数小计0人。
第二部分 全南县规划建设监察大队2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年全南县规划建设监察大队收入预算总额为367.04万元,比上年预算数下降3.45%。其中:财政拨款收入351.12万元,比上年预算数下降0.25%,非税收入15.92万元,比上年预算数下降43.24%。
(二)支出预算情况
2021年全南县规划建设监察大队支出预算总额为367.04万元,较上年预算安排下降3.45%。
按支出项目类别划分:基本支出 248.23万元,比上年预算数下降5.02%,包括工资福利支出226.59万元、商品和服务支出21.64万元;项目支出118.81万元,与上年预算数持平。
按支出功能科目划分:城乡社区支出367.04万元,比上年预算数下降3.45%。
按支出经济分类划分:工资福利支出226.59万元,比上年预算数下降0.64%,商品和服务支出140.45万元,比上年预算数下降7.67%。。
(三)财政拨款支出情况
2021年规划建设监察大队财政拨款支出预算367.04万元,比上年预算数下降3.45%,具体情况为:
按支出功能科目划分:城乡社区支出367.04万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出226.59万元、商品和服务支出140.45万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算21.64万元。比2020年预算减少1.64万元,减少7.1%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:执法车实有数1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
(九)重点项目情况说明
1. 查违拆违专项补贴项目
(1)项目概述:严格落实日常巡查监管常态化制度,做到日常巡查监管无死角、无盲区,做到早发现、早制止、早打击违建行为,坚决遏制新增违建,确保全年县城区违建零增长。
(2)实施主体:全南县查违拆违办
(3)实施周期:一年
(4)年度预算安排:36万元。
(5)绩效目标和指标:
绩效目标:确保全年县城区违建零增长。
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
数量指标 |
指标1:拆除违建户数 |
30户 |
指标2:拆除违建面积 |
5300平方米 |
|
质量指标 |
年度综合绩效考核 |
达到优秀 |
时效指标 |
指标2021年度综合绩效考核 |
2021年12月31日前 |
成本指标 |
本年支出不超过预算收入 |
36万元 |
社会效益指标 |
取得社会效果 |
县城区全年违建无新增 |
服务对象 满意度指标 |
咨询回复处理率 |
达到100% |
投诉办结率 |
达到100% |
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群众满意率 |
达到98% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年全南县规划建设监察大队“三公”经费一般公共预算安排28.31万元,其中:
因公出国0万元,主要原因是:无因公出国。
公务接待9.36万元,比上年预算数下降15%,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行18.95万元,比上年预算数下降15%,主要原因是:车辆维修次数减少。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
第三部分 全南县规划建设监察大队2021年部门预算表
共有11张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。