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全南县规划建设监察大队2021年度单位决算

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第一部分 全南县规划建设监察大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  全南县规划建设监察大队概况 

一、单位主要职能

全南县规划建设监察大队主要职责是负责管理区域内的规划监察工作,依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法(规)建设行为;加强建设工程的批后管理,并参与批后项目的验线、验基及竣工验收工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,分别是全南县规划建设监察大队。

本单位2021年年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计358.02万元,其中年初结转和结余14.91万元,较2020年减少133.19万元,下降27.14%;本年收入合计343.11万元,较2020年减少123.94万元,下降26.54 %,主要原因是:人员及开支减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入343.02万元,占99.97%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.03%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计358.02万元,其中本年支出合计357.93万元,较2020年减少112.18万元,下降23.86%,主要原因是:人员及开支减少;年末结转和结余0.09万元,较2020年减少14.82万元,下降99.4%,主要原因是:人员及开支减少。

本年支出的具体构成为:基本支出239.12万元,占66.81 %;项目支出118.81万元,占33.19%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为367.04万元,决算数为357.93万元,完成年初预算的97.52%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为33.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整经费。

(二)城乡社区支出年初预算数为367.04万元,决算数为324.63万元,完成年初预算的88.45%,主要原因是:人员及开支减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.13万元,其中:

(一)工资福利支出217.75万元,较2020年增减少89.54万元,下降29.14 %,主要原因是:人员减少、节约开支。

(二)商品和服务支出20.89万元,较2020年减少32.72万元,下降61.03 %,主要原因是:人员减少、节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少0.4万元,下降 100 %,主要原因是:人员减少、节约开支。

(四)资本性支出0.49万元,较2020年增加0.49万元,增长100%,主要原因是:增加资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.36万元,决算数为0.06万元,完成预算的0.64%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.36万元,决算数为0.06万元,完成预算的0.64 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:公务接待无变化。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:公务接待无变化。全年国内公务接待1批,累计接待 5人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:对口单位业务交流接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车情况。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0辆。

本单位单价50万元(含)以上通用设备0(台,套),单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金118.81万元,占项目支出总额的100%。    

组织对“查违拆违工作经费”进行项目自评,做好管理区域内的查违拆违工作,依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法(规)建设行为。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:全南县城乡规划建设监察大队附件2:全南县规划建设监察大队项目自评表