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全南县林业局2024年部门预算公开

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第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职责

林业局是主管全县林业工作的部门,主要职责是贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法,林业中长期发展规划和年度计划方案;组织实施国家林业重点工程,商品林、公益林的培育和发展;监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火宣传等工作

二、机构设置及人员情况

2024年全南县林业局部门所属预算单位共有1个,包括:林业局局机关(独立核算)、全南县林业技术推广中心(非独立核算)、全南县桃江源省级自然保护区管理服务中心(非独立核算)、全南县林政管理稽查大队(非独立核算)。

编制人数合计105人,其中:行政编制人数9人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数96人。实有人数小计102人,其中:在职人数小计102人,行政在职人数9人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数93人。离休人数小计0人,退休人数小计90人,遗属人数小计23人。

第二部分2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

()收入预算情况

2024年全南县林业局部门收入预算总额为1777.22万元,较上年预算安排减少29.68万元。其中:财政拨款收入1717.22万元,较上年预算安排增加310.32万元;其他收入60万元,较上年预算安排减少340万元。

()支出预算情况

2024年全南县林业局部门支出预算总额为1777.22万元,较上年预算安排减少29.68万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1359.73万元,较上年预算安排增加327.83万元,其中:工资福利支出1211.21万元、商品和服务支出66.55万元、对个人和家庭的补助81.28万元、资本性支出0.7万元;项目支出417.49万元,较上年预算安排减少357.51万元,其中:工资福利支出180万元、商品和服务支出237.49万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出230.62万元,较上年预算安排增加74.95万元;卫生健康支出46.55万元,较上年预算安排增加12.11万元;农林水支出1392.54万元,较上年预算安排减少142.7万元;住房保障支出107.52万元,较上年预算安排增加25.97万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出1211.21万元,较上年预算安排增加289.06万元;商品和服务支出66.55万元,较上年预算安排减少1.74万元;对个人和家庭的补助81.28万元,较上年预算安排增加40.52万元;资本性支出0.7万元,较上年预算安排增加0万元;项目支出417.49万元,较上年预算安排增加42.49万元。

()财政拨款支出情况

2024年全南县林业局部门财政拨款支出预算总额为1717.22万元,较上年预算安排增加310.32万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出230.62万元;卫生健康支出46.55万元;农林水支出1332.54万元;住房保障支出107.52万元。

按支出项目类别划分:基本支出1359.73万元,较上年预算安排增加327.83万元,其中:工资福利支出1211.21万元,商品和服务支出66.55万元,对个人和家庭的补助81.28万元,资本性支出0.7万元。项目支出357.49万元,较上年预算安排减少17.51万元,其中:工资福利支出180万元、商品和服务支出177.49万元。

()政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算67.248万元,比2023年预算减少1.742万元,下降2.53%,主要原因为:严格控制经费支出,提高管理能力

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5万元。

()国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆4,其中:一般公务用车实有数1,执法执勤用车实有数3辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

()森林防火项目情况说明

项目概述:坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,积极创新,改进方法,加大力度,营造氛围,大力开展森林防火宣传教育活动,教育全国人民认清形势,明确任务,增强安全防火意识,努力做好森林防火工作

立项依据:《江西省森林防火条例》

实施主体:全南县林业局

实施方案:坚持以科学发展观为指导,不断创新森林防火宣传工作方法,通过多渠道、全方位、大力度地宣传森林防火法律法规、制度规定、预防和扑救森林火灾的基本常识,进一步提高全社会参与森林防火的积极性和主动性,消除森林火灾发生隐患,减少森林火灾的发生,切实保护好我区森林资源安全

实施周期:1

年度预算安排:13.5万元。

项目年度绩效目标:1、确保年度内不发生重大森林火灾;2、确保年度内不发生重大人员伤亡事故;3、确保年度内森林火灾受灾率不超过千分之一

二、2024三公经费预算情况说明

2024年全南县林业局部门"三公"经费财政拨款安排33.8万元,其中:

因公出国()0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费21万元,比上年减1.3万元,主要原因是:本年安排较上年部分减少。

公务用车运行维护费12.8万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

()财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

()教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

()上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

()上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

()社会保障和就业支出:反映政府在社会就业方面的支出

三、相关专业名词

   ()机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


[603][全南县林业局]部门整体申报表

603001林业局2024年市县部门预算公开表(部门)

非税执收成本项目预算绩效目标表

林长制工作经费项目预算绩效目标表

免收育林基金后固定补助项目预算绩效目标表

其他资金项目预算绩效目标表

森林防火专项经费项目预算绩效目标表