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全南县陂头中心小学2024年单位预算公开

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全南县陂头中心小学2024单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争四率均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持德、智、体、美、劳全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

3)巩固提高义务教育均衡发展工作成果和整体水平,推进义务教育优质发展工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2024全南县陂头中心小学有中心小学1所,幼儿园1所,正河小学教学点1所单位内设股室7个,分别为:党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队办公室、电教处

编制人数小计50人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数50人。实有人数62人,其中:在职人数小计62人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数62人。离休人数小计0人,退休人数小计61,遗属人数17

第二部分2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024陂头中心小学收入预算总额为908.15万元,较上年预算安排减少195.33万元。其中:财政拨款收入824.43万元,较上年预算安排增加242.01万元教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少96.37万元事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元其他收入83.72万元,较上年预算安排减少326.28万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少14.69万元。

(二)支出预算情况

2024陂头中心小学支出预算总额为908.15万元,较上年预算安排减少195.33万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出806.43万元,较上年预算安排增加224.01万元,其中:工资福利支出689.28万元、商品和服务支出64.04万元、对个人和家庭的补助51.10万元、资本性支出2万元项目支出101.72万元,较上年预算安排减少419.34万元,其中:教育支出101.72万元。

按支出功能科目划分:教育支出687.44万元,较上年预算安排增加105.02万元;社会保障和就业支出128.58万元,较上年预算安排增加38.03万元;卫生健康支出34.02万元,较上年预算安排增加10.67万元;住房保障支出58.11万元,较上年预算安排增加18.7万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出689.28万元,较上年预算安排增加211.51万元;商品和服务支出64.04万元,较上年预算安排增加0.65万元;对个人和家庭的补助51.10万元,较上年预算安排增加13.09万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少1.25万元项目支出101.72万元,较上年预算安排减少419.34万元

(三)财政拨款支出情况

2024陂头中心小学财政拨款支出预算总额为824.43万元,较上年预算安排增加242.01万元。

按支出功能科目划分:教育支出603.72万元;社会保障和就业支出128.58万元;卫生健康支出34.02万元;住房保障支出58.11万元

按支出项目类别划分:基本支出806.43万元,较上年预算安排增加224.01万元,其中:工资福利支出689.28万元、商品和服务支出64.04万元、对个人和家庭的补助51.10万元、资本性支出2万元项目支出101.72万元

(四)政府性基金情况

2024陂头中心小学政府性基金收入预算为0万元

2024本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024陂头中心小学国有资本经营收入预算为0万元

2024本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算1.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023, 本单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)项目情况说明

⑴项目概述:课后延时服务费

⑵立项依据:《全南县中小学课后托管服务工作实施方案(试行)》(全教科体字[2021]76号)

⑶实施主体:全南县陂头中心小学

⑷实施方案:本单位的实施方案中共在领导小组、收费标准、实施办法、岗位安排及岗位职责、绩效考核及其他六个方面进行了详细的说明,并按方案认真实施。

⑸实施周期:一年

⑹本年度预算安排:83.72万元。

项目年度绩效目标:解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力,解除群众后顾之忧、保障学生健康安全,使广大家庭具有更多获得感和幸福感。

二、2024三公经费预算情况说明

2024陂头中心小学"三公"经费财政拨款安排1.1万元,其中:

因公出国()0万元,比上年增()0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费1.1万元,比上年增()0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增()0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增()0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

()财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

()教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

()上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

()上年结转和结余:填列2023全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

()社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   ()机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

301028陂头小学2024年市县部门预算公开表(单位)陂头小学项目支出绩效目标表